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南華縣投資促進局2019年部門預算公開

作者:南華縣投資促進局 日期:2019/4/2 來源:本站原創 點擊:1613 

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南華縣投資促進局2019年部門預算公開

 

第一部分  2019年部門預算編制說明

第二部分  2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出預算表

四、部門“三公”經費預算表

五、部門政府性基金預算支出表

六、部門收支預算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門財政撥款支出明細表

十、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十一、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、縣對下轉移支付績效目標表

十四、部門政府采購預算表

 

 

南華縣投資促進局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據南編發[2017]15號文件規定,本部門主要職責是:

(一)貫徹執行中央、省、州、縣黨委、政府關于招商引資、投資服務的方針、政策。擬定全縣招商引資的相關措施,負責編制全縣招商引資的中、長期規劃;匯總編制全縣年度招商引資責任目標計劃。

(二)負責組織和承辦縣政府開展的國內外招商引資活動,宣傳、推介南華縣投資環境;協調組織縣級各單位和各鄉鎮以及企業開展國內外招商引資的活動;協同有關部門辦理縣級領導赴國內外招商引資活動的相關事宜。

(三)會同縣級有關部門編制全縣鼓勵外商投資產業指導目錄;負責抓好全縣招商引資基礎工作和全縣對國內外重點招商引資項目庫的建設工作;負責對外發布縣級招商引資項目信息;負責跟蹤、協調、落實全縣簽約項目的審批、注冊、開工等前期工作;負責督促已審批項目資金的到位工作。

(四)負責全縣招商引資網絡的建設、健全完善和維護工作,開展網絡招商引資工作,提供相關投資政策咨詢服務。

(五)負責外來投資企業的認證工作,協調落實相關優惠政策;協調有關部門依法保護外來投資企業和投資者的合法權益。

(六)負責對國內外投資經濟合作項目進行認定,提出使用省、州支持聯合協作項目資金及州相關扶持政策的意見建議,并對項目執行情況進行跟蹤、檢查和督促。

(七)負責指導、督促、檢查全縣年度招商引資任務指標的完成情況;負責全縣招商引資工作的考核和獎懲事宜。

(八)承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

南華縣投資促進局機構設置分為:窗口管理股、招商引資股、辦公室三個股室。

(三)重點工作概述

擬定全縣招商引資的相關措施;負責組織和承辦縣政府開展的國內外招商引資活動,宣傳、推介南華縣投資環境;協調組織縣級各單位和各鄉鎮以及企業開展國內外招商引資的活動;協同有關部門辦理縣級領導赴國內外招商引資活動的相關事宜;會同縣級有關部門編制全縣鼓勵外商投資產業指導目錄;負責抓好全縣招商引資基礎工作和全縣對國內外重點招商引資項目庫的建設工作;負責對外發布縣級招商引資項目信息;負責跟蹤、協調、落實全縣簽約項目的審批、注冊、開工等前期工作;負責督促已審批項目資金的到位工作;負責全縣招商引資網絡的建設、健全完善和維護工作,開展網絡招商引資工作,提供相關投資政策咨詢服務;負責外來投資企業的認證工作,協調落實相關優惠政策;協調有關部門依法保護外來投資企業和投資者的合法權益;負責對國內外投資經濟合作項目進行認定,提出使用省、州支持聯合協作項目資金及州相關扶持政策的意見建議,并對項目執行情況進行跟蹤、檢查和督促;負責指導、督促、檢查全縣年度招商引資任務指標的完成情況;負責全縣招商引資工作的考核和獎懲事宜。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制8人,事業編制8人。在職實有8人,其中:財政全供養8人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1425869.98元,其中:一般公共預算1425869.98元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1425869.98元,其中:本年收入1425869.98元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1425869.98元(本級財力1425869.98元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1425869.98元。本級財力安排支出1425869.98元,其中,基本支出1425869.98元,項目支出0.00元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組,2010301行政運行:1128155.72元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:129351.2元,2082702財政對工傷保險基金的補助:3233.78元,2101101行政單位醫療61648.04元,2101103公務員醫療補助::25870.24元,2210201住房公積金:77611元,主要用于人員經費支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出1425869.98元,項目支出0.00元)。

五、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。

六、“三公”經費預算情況

2019年本部門財政撥款“三公”經費預算10000元,其中:因公出國(境)經費0元,公務接待費0元,公務用車購置及運行費10000元(其中:公務用車購置費0元,公務用車運行費10000元)。與2018年相比財政撥款“三公”經費預算無增減變化情況。

七、政府購買服務預算情況

根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0元(詳見附表)。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年本部門財政撥款“三公”經費預算10000元,其中:因公出國(境)經費0元,公務接待費0元,公務用車購置及運行費10000元(其中:公務用車購置費0元,公務用車運行費10000元)。與2018年相比財政撥款“三公”經費預算無增減變化情況。

(二)2019年部門預算基本支出增減情況及原因說明

2019年部門預算總支出1425869.98元,2018年預算數為1446246.02,減少20376.04元,減少1.40%,主要是人員減少。

(三)2019年部門預算項目支出增減情況及原因說明

2019年沒有項目支出預算數,比2018年預算數減少100%。

九、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0元,主要用于無。

(二)與中央配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

十、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

(四)本部門預算績效情況說明

 

監督索引號53232400147200111

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